?營口技師學(xué)院2021年度決算公開-通知通告-營口技師學(xué)院

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通知通告
營口技師學(xué)院2021年度決算公開
[發(fā)布時間:2022-08-26 09:12:47] [閱讀次數(shù):24247次] 


第一部分  營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  營口技師學(xué)院 2021 年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年度營口技師學(xué)院決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

營口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準成立的以培養(yǎng)中、高級、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位,隸屬于營口市人力資源和社會保障局,是國家級重點技工院校。先后被認定為國家級高技能人才培訓(xùn)基地、省級職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進行職業(yè)技能等級認定的社會培訓(xùn)評價組織。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院設(shè)有機械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個系,分別設(shè)立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有工會、團委、辦公室、黨務(wù)中心、紀檢監(jiān)察室、人事中心、績效中心、教務(wù)中心、實訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計算機網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認定中心、財務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室、后勤服務(wù)中心。

第二部分  營口技師學(xué)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計3709.71萬元,包括:

1.財政撥款收入3613.01萬元,占收入總計的97.39%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3613.01萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 96.7 萬元,占收入總計的2.61%。

與上年相比,今年收入有增加,原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

(二)支出總計3709.71 萬元,包括:

1.工資支出2787.04萬元,占總支出75.13%;商品和服務(wù)支出754.19萬元,占總支出20.33%;對個人支出85.84萬元,占2.31%;其他資本性支出82.64萬元,占2.23%。

2.項目支出0萬元,占支出總計的0%。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出有增加,原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021 年度財政撥款支出3709.71萬元,基本支出3709.71萬元。與上年相比,財政撥款支出有增加,原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3709.71萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出2926.89萬元,占78.90%;社會保障和就業(yè)支出361.23萬元,占9.7%;衛(wèi)生健康支出207.78萬元,占5.6%;住房保障支出213.80萬元,占5.8%。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政拔款支出情況。

無。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.31萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0.31萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的 0%。

完成年初預(yù)算的100%。

2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。

3.公務(wù)用車購置及運行費 0.31 萬元。比上年減少 0.91萬元。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0.31萬元,主要用于車輛的加油及過道費,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3709.71萬元。其中:工資支出2787.04萬元,占總支出75.13%;商品和服務(wù)支出754.19萬元,占總支出20.33%;對個人支出85.84萬元,占2.31%;其他資本性支出82.64萬元,占2.23%。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出754.19萬元,比上年增加    300萬元,增長39.78 %,主要原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

(二) 政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0 元,政府采購工程支出 0 元,政府采購服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額 0元,占政府采購支出總額的 0,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 元,占政府采購支出總額的 0。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車 0輛,其他用車 0輛,其他用車主要是無;單位價值 50萬元以上通用設(shè)備4臺 (套),單價 100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

1)績效自主情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2021 年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及預(yù)算支出項目0,涉及資金0,自評覆蓋率 (開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到0,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0。

2)部門評價情況。

無。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

無。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項) :反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勒服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品由價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國土海洋氣象支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2021年度部門決算表

(見下表)










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